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2018年广州鲁迅纪念馆部门预算

时间 : 2018-03-07 14:22 来源 : 未知 作者 : 秩名 【字体: 【打印】
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2018年

广州鲁迅纪念馆部门预算

 

 


 

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  广州鲁迅纪念馆概况

 

一、主要职责

(一)宣传研究鲁迅精神,征集、收藏、保管和研究相关文物;

(二)宣传研究与国民党一大相关的历史,研究国共合作历史,弘扬爱国主义精神;

(三)管理全国重点文物保护单位国民党“一大”会议旧址及省重点文物保护单位广东贡院明远楼;

(四)对文物保护单位进行活化利用,充分发挥其社会效益。

    二、机构设置

本单位为省文化厅下属公益一类事业单位,事业编制13人,现有实有人员10人,其中馆长一人,本单位内设部门三个:藏品陈列科、综合科、教育推广科。


第二部分  2018年部门预算表

 


 




表1

收支总体情况表

单位名称:广州鲁迅纪念馆

单位:万元

 

收        入

支        出

项    目

2018年预算

项    目

2018年预算

一、财政拨款

473.34

一、基本支出

180.34

二、财政专户拨款


二、项目支出

293.00

三、其他资金


三、事业单位经营支出






     本年收入合计

473.34

     本年支出合计

473.34





四、上级补助收入


四、对附属单位补助支出


五、附属单位上缴收入


五、上缴上级支出


六、用事业基金弥补收支总额


六、结转下年






     收入总计

473.34

     支出总计

473.34 

注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

 





表2

收入总体情况表

单位名称:广州鲁迅纪念馆

单位:万元

项        目

2018年预算

一、预算拨款

473.34

   一般公共预算拨款

473.34

   基金预算拨款


二、财政专户拨款


   教育收费


   其他财政收入拨款


三、其他资金


   事业收入


   事业单位经营收入


   其他收入




         本  年  收  入  合  计

473.34



四、上级补助收入


五、附属单位上缴收入


六、用事业基金弥补收支总额




         收    入    总    计

473.34 


 

 



表3

支出总体情况表

单位名称:广州鲁迅纪念馆

单位:万元

项        目

2018年预算

一、基本支出

180.34

   工资福利支出

160.44

   一般商品和服务支出

14.00

   对个人和家庭的补助

4.90

   其他资本性支出等

1.00

   自有资金




二、项目支出

293.00

   日常运转类项目

150.00

   政府购买服务类项目


   信息系统建设类项目


   基本建设类项目


   科技研发类项目


   信息化运维类项目


   专项业务类项目

143.00

   因公出国(境)项目


   补助企事业类项目


   自有资金




三、事业单位经营支出




         本  年  支  出  合  计

473.34



四、对附属单位补助支出


五、上缴上级支出


六、结转下年


         支    出    总    计

473.34




 

 

 




表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称:广州鲁迅纪念馆

单位:万元

收        入

支        出

项    目

2018年预算

项    目

2018年预算

一、一般公共预算

473.34

一、一般公共预算

473.34

二、政府性基金预算


二、政府性基金预算


三、国有资本经营预算


三、国有资本经营预算






        本年收入合计

473.34

        本年支出合计

473.34 






表5

2018年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称:广州鲁迅纪念馆

单位:万元


功能科目名称

一般公共预算支出


小计

其中:基本支出

项目支出

                合    计

473.34

180.34

293.00

[207]文化体育与传媒支出

473.34

180.34

293.00

  [20702]文物

473.34

180.34

293.00

    [2070205]博物馆

373.34

180.34

193.00

    [2070299]其他文物支出

100.00


100.00




表6

2018年一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:广州鲁迅纪念馆

单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2018年预算


                合    计

180.34

[505]对事业单位经常性补助

[301]工资福利支出

160.44

  [50501]工资福利支出

  [30101]基本工资

35.00

  [50501]工资福利支出

  [30102]津贴补贴

42.30

  [50501]工资福利支出

  [30106]伙食补助费

1.50

  [50501]工资福利支出

  [30107]绩效工资

64.00

  [50501]工资福利支出

  [30112]其他社会保障缴费

1.24

  [50501]工资福利支出

  [30113]住房公积金

15.30

  [50501]工资福利支出

  [30114]医疗费

1.10

[505]对事业单位经常性补助

[302]商品和服务支出

14.00

  [50502]商品和服务支出

  [30201]办公费

1.20

  [50502]商品和服务支出

  [30202]印刷费

0.40

  [50502]商品和服务支出

  [30204]手续费

0.10

  [50502]商品和服务支出

  [30207]邮电费

0.50

  [50502]商品和服务支出

  [30211]差旅费

2.00

  [50502]商品和服务支出

  [30213]维修(护)费

0.50

  [50502]商品和服务支出

  [30215]会议费

0.50

  [50502]商品和服务支出

  [30216]培训费

0.50

  [50502]商品和服务支出

  [30217]公务接待费

1.00

  [50502]商品和服务支出

  [30226]劳务费

0.50

  [50502]商品和服务支出

  [30227]委托业务费

1.50

  [50502]商品和服务支出

  [30228]工会经费

2.00

  [50502]商品和服务支出

  [30229]福利费

0.80

  [50502]商品和服务支出

  [30239]其他交通费用

2.00

  [50502]商品和服务支出

  [30299]其他商品和服务支出

0.50

[506]对事业单位资本性补助

[310]资本性支出

1.00

  [50601]资本性支出(一)

  [31002]办公设备购置

1.00

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

4.90

  [50901]社会福利和救助

  [30309]奖励金

4.60

  [50999]其他对个人和家庭的补助

  [30399]其他对个人和家庭的补助

0.30

 

 




表7

2018年一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:广州鲁迅纪念馆

单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2018年预算


合计

293.00

[505]对事业单位经常性补助

[301]工资福利支出

2.00

  [50501]工资福利支出

  [30199]其他工资福利支出

2.00

[505]对事业单位经常性补助

[302]商品和服务支出

204.00

  [50502]商品和服务支出

  [30201]办公费

0.20

  [50502]商品和服务支出

  [30202]印刷费

11.00

  [50502]商品和服务支出

  [30205]水费

1.50

  [50502]商品和服务支出

  [30206]电费

7.50

  [50502]商品和服务支出

  [30207]邮电费

1.10

  [50502]商品和服务支出

  [30209]物业管理费

125.00

  [50502]商品和服务支出

  [30211]差旅费

5.00

  [50502]商品和服务支出

  [30213]维修(护)费

7.00

  [50502]商品和服务支出

  [30215]会议费

0.90

  [50502]商品和服务支出

  [30217]公务接待费

0.80

  [50502]商品和服务支出

  [30218]专用材料费

0.50

  [50502]商品和服务支出

  [30226]劳务费

4.00

  [50502]商品和服务支出

  [30227]委托业务费

35.00

  [50502]商品和服务支出

  [30239]其他交通费用

0.60

  [50502]商品和服务支出

  [30299]其他商品和服务支出

3.90

[506]对事业单位资本性补助

[310]资本性支出

87.00

  [50601]资本性支出(一)

  [31002]办公设备购置

7.00

  [50601]资本性支出(一)

  [31007]信息网络及软件购置更新

3.00

  [50601]资本性支出(一)

  [31021]文物和陈列品购置

75.00

  [50601]资本性支出(一)

  [31099]其他资本性支出

2.00

 

 



表8

2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称:广州鲁迅纪念馆

单位:万元

项        目

2018年预算

2018年行政经费


2018年“三公”经费

1.80

      其中:(一)因公出国(境)支出


            (二)公务用车购置及运行维护支出


                  1.公务用车购置


                  2.公务用车运行维护费


            (三)公务接待费支出

1.80



注:
1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)   (2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。






表9

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称:广州鲁迅纪念馆



单位:万元


功能科目名称

政府性基金预算支出


小计

其中:基本支出

项目支出









 注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。同时按照财政部有关要求,以空表呈报省人代会审议。


 









表10

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称:广州鲁迅纪念馆


金额:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金



合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算



**

1

2

3

4

5

6

7

合计

180.34

180.34

180.34





广州鲁迅纪念馆

180.34

180.34

180.34





    工资和福利支出

160.44

160.44

160.44





    商品和服务支出

14.00

14.00

14.00





    对个人和家庭的补助

4.90

4.90

4.90





    其他资本性等支出

1.00

1.00

1.00







 









表11

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:广州鲁迅纪念馆



金额:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

绩效目标



合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算




**

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

293.00

293.00

293.00






广州鲁迅纪念馆

293.00

293.00

293.00






    社会化物业服务管理及设备购置维护

150.00

150.00

150.00





保障文物安全,免费开放正常运行310天以上,

    文物征集维护及文献资料购买整理

100.00

100.00

100.00





征集与我馆业务相关文物,整理现库存文献资料

    基本陈列及临时展览

43.00

43.00

43.00





全年临时展览6个,参观人数二十万人以上


  

 

 

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018年本单位收入预算473.34万元,比上年增加28.13万元,增长6%,主要原因是人员增加,相应经费增加;支出预算473.34万元,比上年增加28.13万元,增长6%,主要原因是人员增加,基本支出增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排1.8万元,比上年增加1.8万元,增长100%,主要原因是我馆免费开放运行一年后,社会影响逐步扩大,与各界各省交流逐步增加。其中:因公出国(境)费0万元,与上年持平;公务用车购置及运行费0万元,我馆无公务用车;公务接待费1.8万元,比上年增加1.8万元,增长100%,主要原因是我馆免费开放运行一年后,社会影响逐步扩大,与各界各省交流逐步增加。

三、政府采购情况

    2018年本单位政府采购安排134万元,其中:货物类采购预算9万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算125万元等。

四、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,本部门占有使用国有资产总体情况为:原值766万元,分布构成情况为:办公资产69万元,697万为办公楼原值、电房设备、安防系统、展厅展柜、展厅多媒体、馆藏可移动文物、图书文献资料等。

五、预算绩效信息公开情况

2018年,本部门将继续推进绩效自评工作,对单个项目100万元以上的项目设定绩效目标,绩效目标覆盖率达到67%。

 

第四部分  名词解释